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問題已解決

老師好,我們公司前幾個(gè)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有說要開發(fā)票,這月給開的專票,怎么做賬

84784989| 提問時(shí)間:2023 07/12 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,不開票的話也要按無票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
2023 07/12 15:37
84784989
2023 07/12 15:40
發(fā)生的費(fèi)用
易 老師
2023 07/12 15:52
同學(xué)您好,您好,借:管理或銷售等費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)????貸:銀行存款
84784989
2023 07/12 15:57
當(dāng)時(shí)已經(jīng)全額走的管理費(fèi)用了,現(xiàn)在回來了專票,怎么調(diào)整這個(gè)賬
易 老師
2023 07/12 16:16
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的????
84784989
2023 07/12 16:18
好的,謝謝
易 老師
2023 07/12 16:19
同學(xué)您好,有空給五星好評(píng)哦????
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