問題已解決
老師,請問, 3月的進項稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進項轉(zhuǎn)出,但是4月進項發(fā)票是有留抵的,那3月進項轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補交啊?



你好!你如果現(xiàn)在只是做轉(zhuǎn)出,是不用的。
如果你是打算更正3月的報表,就要交
2023 07/14 08:54

84785019 

2023 07/14 09:01
因為當(dāng)時進項是入了成本了,那可以只作進項轉(zhuǎn)出,不做更正報表嗎?

宋生老師 

2023 07/14 09:03
你好!可以的。只要本身業(yè)務(wù)是存在的
