問題已解決
5月看賬上暫估庫存商品40w,與會(huì)計(jì)溝通說不6月不沖回,6月的庫存商品按照收入,利潤(rùn)在10%的樣子暫估庫存,6月最開始暫估29w,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本29w,后來會(huì)計(jì)說那40w也要算暫估里,導(dǎo)致賬上6月暫估69w,結(jié)轉(zhuǎn)成本29w了,稅已經(jīng)報(bào)完,我不知道該怎么解決賬上少結(jié)轉(zhuǎn)40w,稅務(wù)那邊該怎么解決,希望老師的幫助



你好;? 你們這個(gè)暫估庫存 是什么業(yè)務(wù)的; 是你 買貨物 ;但是沒有收到發(fā)票是嗎?
2023 07/14 09:33

84784997 

2023 07/14 09:35
是的,買賣貨物,因?yàn)楣臼圪u書,門店庫存數(shù)一直不準(zhǔn),會(huì)計(jì)一直暫估。

meizi老師 

2023 07/14 09:37
你好; 那你暫估了 ;收到發(fā)票紅沖暫估 ; 在 調(diào)整銷售成本??

84784997 

2023 07/14 09:49
借:庫存商品-圖書 -690000
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -690000
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本-圖書 400000
貸:庫存商品 400000
這樣做對(duì)嗎?老師。圖二我看明細(xì)是平的,是不是我做的是對(duì)的。

meizi老師 

2023 07/14 09:50
你好; 是的; 是這樣做; 記得你的 收到發(fā)票還要做一筆入庫哈??

84784997 

2023 07/14 09:52
好的,老師。那我印花稅,企業(yè)所得稅也要調(diào)整吧,把少算的40w補(bǔ)在下個(gè)季度可以吧

meizi老師 

2023 07/14 09:53
好; 是的;到時(shí)調(diào)整下 ; 對(duì)的??
