問題已解決
去年把其他應(yīng)收款入到營業(yè)外支出了,如果紅沖更正那營業(yè)外支出就是負數(shù)了,這個賬務(wù)要怎么處理呢



你現(xiàn)在是要做什么呢?那筆錢又收回來了是吧
2023 07/14 10:17

84785039 

2023 07/14 10:21
去年已經(jīng)收回來了的,就是分錄錄錯了

宋生老師 

2023 07/14 10:24
你好!做紅字分錄沖減。

84785039 

2023 07/14 10:27
那營業(yè)外支出就是負數(shù)了,需要以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 

2023 07/14 10:29
你好!以前年度的需要用這個科目

84785039 

2023 07/14 10:34
去去年的,那具體這個分錄是怎么做呢,紅沖更改之后再以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 

2023 07/14 10:35
你好!你去年的分錄,具體是怎么寫的

84785039 

2023 07/14 10:36
借:營業(yè)外支出 貸:庫存現(xiàn)金

84785039 

2023 07/14 10:37
這筆正確的分錄是借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金

宋生老師 

2023 07/14 10:43
你好!你借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整

84785039 

2023 07/14 10:45
營業(yè)外支出就不用改了,是嗎

宋生老師 

2023 07/14 10:47
你好!是的。不用改了。

84785039 

2023 07/14 10:47
好的,謝謝老師

宋生老師 

2023 07/14 10:52
你好!不用客氣的了
