問題已解決
應(yīng)交稅費貸方有余額,2021的稅費減免都沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,現(xiàn)在要怎么做,稅務(wù)怎么做?



就是咱減免的部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),是這個意思吧?
2023 07/14 12:02

84784990 

2023 07/14 12:10
對的從21年開始應(yīng)交稅費一直貸方有余額。

玲老師 

2023 07/14 12:13
先做結(jié)轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費貸,以前年度損益調(diào)整。
是需要調(diào)整所得稅。
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)損益,
借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。

84784990 

2023 07/14 12:15
不能直接,借,應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入嗎?這個稅費是因為營業(yè)收入沒達起征點的

玲老師 

2023 07/14 12:19
您好,如果您金額特別小,可以這樣處理金額大的就是上面玩的那種處理。

玲老師 

2023 07/14 12:19
這是考慮重要性的原則。

84784990 

2023 07/14 12:20
21年到現(xiàn)在是有4萬多的應(yīng)交稅費,做賬時是按借銀存,貸主營,應(yīng)交稅費3%來算的

玲老師 

2023 07/14 12:25
這個金額其實也不算小,我建議你是按我這樣處理。這樣是正規(guī)的處理。

84784990 

2023 07/14 12:27
那就是直接可以在23年6月做賬做結(jié)轉(zhuǎn)是嘛?那稅務(wù)方面呢怎么做?

玲老師 

2023 07/14 12:31
稅務(wù)的聯(lián)系稅務(wù)局補稅就可以了。然后處理就做到現(xiàn)在是正確的。

84784990 

2023 07/14 12:32
我們這個企業(yè)沒有盈利的,還是虧損狀態(tài),利潤是負數(shù)呢

玲老師 

2023 07/14 12:32
你好 虧損不交稅的? ?
