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問題已解決

老師好,我2022年暫估了一筆1000(有分錄截圖),2023年匯算的時候調(diào)增,但是2022年之前是虧損的然后也不用繳稅,所以賬上也沒有做任何的分錄?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,發(fā)票是1500(因為2023年1-5月有往來),現(xiàn)在我怎么做分錄?

84784983| 提問時間:2023 07/14 12:04
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以 借應(yīng)付賬款,暫估,貸應(yīng)付賬款,把發(fā)票付到憑證后面。那我們收到這個發(fā)票以后是要支付錢的,對吧,那可以借庫存商品,貸銀行存款。
2023 07/14 12:08
84784983
2023 07/14 12:16
老師,這個庫存商品是入的500?
李霞老師
2023 07/14 12:24
你好,這個庫存現(xiàn)金或銀行存款,您是支付了沒有,還是什么時候支付的,能再詳細(xì)給我說一下嗎?我給您出一個完整的分錄。
84784983
2023 07/14 12:57
2022年已經(jīng)用銀行支付了的,但是是做了XX公司的預(yù)付款。我們付的預(yù)付款是比這個多得多的。因為發(fā)票沒有回來,所以做的應(yīng)付的暫估
李霞老師
2023 07/14 13:00
你好,之前是。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后 借主營營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 現(xiàn)在調(diào)整的話,借應(yīng)付賬款暫估,貸預(yù)付賬款。發(fā)票附在后面就可以了,
84784983
2023 07/14 13:27
然后多出來的500,就按正常入賬就行了是吧?
李霞老師
2023 07/14 13:32
對的。祝您生活愉快開心,
84784983
2023 07/14 13:37
非常感謝老師,老師太好了,太好耐心了!
李霞老師
2023 07/14 13:38
祝您生活愉快開心,
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