問題已解決
你好,第二季度有2023新開的1%的增值稅發(fā)票,還有紅沖2022年的3%的發(fā)票,報稅的時候一鍵提取的不含稅銷售額是按收入正負(fù)得來的,可是這幾年有3%也有1%的,該怎么填申報表啊



您好,是的,那您免稅部分填寫1%部分減免的
2023 07/14 23:46

84785046 

2023 07/14 23:51
沒明白,該怎么填,填在那一欄?

小林老師 

2023 07/15 06:36
紅字部分與填寫原來開票的位置填寫數(shù)據(jù),金額負(fù)數(shù),新開部分也是與上次開票位置相同,就是有增值稅減免
