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問題已解決

上個月多交增值稅 600 憑證是 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 這個月我要把這600平掉怎么做分錄 謝謝

84785017| 提問時間:2023 07/15 12:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你現(xiàn)在是哪個科目余額?
2023 07/15 12:42
84785017
2023 07/15 12:44
轉(zhuǎn)出多交增值稅貸方余額600
小菲老師
2023 07/15 12:45
同學(xué),你好 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:營業(yè)外收入
84785017
2023 07/15 12:46
不對吧 我只是上個月認證多了 這個月要把待抵扣用掉 怎么出現(xiàn)營業(yè)外收入了
小菲老師
2023 07/15 12:48
同學(xué),你好 上個月認證多了 那你具體分錄如何? 你把你增值稅的分錄都發(fā)給我
84785017
2023 07/15 12:53
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 600 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
小菲老師
2023 07/15 12:55
同學(xué),你好 你的分錄里面沒有待抵扣的增值稅
84785017
2023 07/15 12:59
你好 我上個月是需要14000的進項稅 我認證掉的發(fā)票總額是14600所以多了600出來 是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
小菲老師
2023 07/15 13:01
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600 這個掛在賬上 你這個有銷項的時候,會自動結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的
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