當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
以前的管理費(fèi)用多做了,通過以前年度損益調(diào)整科目做賬,為什么以前年度損益調(diào)整的貸方需要錄入負(fù)數(shù)



您好,是借方做負(fù)數(shù)呀,不是貸方
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
2023 07/15 15:25

84785046 

2023 07/15 15:32
我之前的會計分錄是:借:管理費(fèi)用---產(chǎn)品報廢損失,貸:庫存商品---A。如果我需要把庫存商品賺回來,應(yīng)該怎樣做完整的分錄?謝謝解答。

劉艷紅老師 

2023 07/15 15:38
做相反的分錄就可 以了
