問題已解決
老師您好,,信息服務(wù)費,,減免280怎么做分錄?



您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2023 07/15 22:49

84785019 

2023 07/15 22:52
具體寫一下好嗎

易 老師 

2023 07/15 22:53
借:管理費用 280貸:銀行存款 280借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280貸:管理費用280

84785019 

2023 07/15 22:54
借:管理費用1000? ? 貸:銀行存款1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款? ? 280? ? ? ?貸:管理費用280?
??對嗎

易 老師 

2023 07/15 22:55
你說的這種也可以的。

84785019 

2023 07/15 23:02
老師您好,我之前寫錯了,我該怎么糾正,之前我的分錄是? ?借:應(yīng)交稅費? 280? ? 借:管理費用? ?-280

易 老師 

2023 07/15 23:03
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證

84785019 

2023 07/15 23:19
老師您好,這個還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借放還有余額280呢

易 老師 

2023 07/15 23:21
同學(xué)您好,已經(jīng)一借一貸余額轉(zhuǎn)平了

易 老師 

2023 07/15 23:22
超過部分的金額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

84785019 

2023 07/15 23:27
老師您好? 麻煩幫我看下圖片對嗎?

84785019 

2023 07/15 23:37
老師,我這里不平怎么辦呢

易 老師 

2023 07/16 08:58
同學(xué)您好,是方向沖反了

易 老師 

2023 07/16 09:51
同學(xué)您好,????方向沖反了
