問題已解決
把公司辦公室分租給別的公司,款項暫未收到,發(fā)票未開,怎么做分錄?(考慮增值稅)



當月就要交增值稅嗎?
2023 07/16 20:28

84785000 

2023 07/16 20:29
其他業(yè)務成本怎么算呢?

84785000 

2023 07/16 20:35
當月就要交增值稅嗎?

84785000 

2023 07/16 20:36
這種應該掛其他應收款還是應收賬款?

84785000 

2023 07/16 20:37
月報季報都要

84785000 

2023 07/16 20:37
增值稅月報

84785000 

2023 07/16 20:39
上面的沒明白 意思是不用結轉其他業(yè)務成本是吧?

84785000 

2023 07/16 20:42
是因為已經進費用了嗎?

84785000 

2023 07/16 20:46
我意思是要不要做其他業(yè)務成本

84785000 

2023 07/16 20:50
我有按月交房租,但是房租進費用了,這個要做嗎?

84785000 

2023 07/16 20:52
對的 但是我現(xiàn)在房租入費用了,不知道需不需要再入其他業(yè)務成本

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:27
借:應收賬款
貸:其他業(yè)務收入
應交稅費

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:32
不需要用其也業(yè)務成本結轉,費用,成本都要可以抵扣的

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:35
你們是季報還是月報了?

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:37
掛其他應收款好點,這個倒沒事

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:38
那就到下個月初就申報稅了

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:41
不用特意做這筆分錄,

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:43
不是的,你做完賬,財務軟件上有個損益結轉,你點了后會自動結轉的

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:48
如果你有其他業(yè)務成本就做,沒有就不用做

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:51
你是想用房租計入其他業(yè)務成本,是吧

劉艷紅老師 

2023 07/16 20:53
不用呀,直接入費用可以的,沒有問題
