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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!請問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?



你好,是少做了收入,導(dǎo)致補(bǔ)交這些稅款??
2023 07/17 10:39

84785034 

2023 07/17 11:08
是成本票多了,稅務(wù)局讓剔除了20萬成本票出來,

鄒老師 

2023 07/17 11:09
你好,成本票多了,是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??

84785034 

2023 07/17 11:09
反正差不多這意思吧,就是要補(bǔ)稅

鄒老師 

2023 07/17 11:10
你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出
貸:銀行存款

84785034 

2023 07/17 11:12
是補(bǔ)2022年的稅,現(xiàn)在做賬不需要走以前年度調(diào)整科目嗎

鄒老師 

2023 07/17 11:12
你好,上面是做的繳納稅款分錄
計提的時候,涉及損益的科目,是通過?以前年度損益調(diào)整 科目核算?

84785034 

2023 07/17 11:14
那你能不能說一下完整的會計分錄?

鄒老師 

2023 07/17 11:15
你好
繳納稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出
貸:銀行存款
計提 時候
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

84785034 

2023 07/17 11:17
先計提,在交稅嗎?滯納金怎么處理

鄒老師 

2023 07/17 11:18
你好,是的,是這樣的。
滯納金,直接計入? 營業(yè)外支出? 核算啊?

84785034 

2023 07/17 11:19
那計提的時候滯納金要計提嗎

鄒老師 

2023 07/17 11:19
你好,滯納金,不需要計提。
實(shí)際支付的時候,計入???營業(yè)外支出? 核算

84785034 

2023 07/17 11:23
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 07/17 11:23
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

84785034 

2023 07/17 14:28
你好老師,我們用的財務(wù)軟件賬套上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦?

鄒老師 

2023 07/17 14:28
你好,那就直接計入? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算就是了?

84785034 

2023 07/17 14:33
就是直接把以前年度損益調(diào)整換成利潤分配-未分配利潤就可以了嗎

鄒老師 

2023 07/17 14:33
你好,是的,是這樣的
