問題已解決
老師,應交稅費期初余額應該是有留抵稅額-6000,接過來的賬約是8889.46,這個怎么調整啊



你好;? 留抵進項稅 怎么會是負數了 ;? 你 帳是 留抵進項稅在那個方向掛著的??
2023 07/17 11:37

84785008 

2023 07/17 11:40
因為有多的進項可以留到下期抵扣,進項是在借方

meizi老師 

2023 07/17 11:42
你好;? 那你現在就去每個月核對認證的數據 和你期末賬上的 留抵進項稅是否一致;? 每個月去核對;在去 改數據哈; 不能直接改的??

84785008 

2023 07/17 11:44
那是他們以前遺留的問題,好幾年的了,每個月去核對然后再去每個月重新更正報表嗎?

84785008 

2023 07/17 11:44
我是從六月接過來的

meizi老師 

2023 07/17 11:48
你好; 那你現在 想直接調整尾差嗎 ; 那你 直接差異金額好大??

84785008 

2023 07/17 11:51
我想直接調整尾差,先把這個月的稅報了,然后再回去查,現在差我是沒有時間去查了

meizi老師 

2023 07/17 11:53
你好;? ?那你就留抵進項稅是6000負數; 那你是是未交增值稅貸方6000 ; 你這個借來的 8889.46 你去看看是不是未交增值稅借方留抵進項稅的金額????

84785008 

2023 07/17 12:21
老師,他只有銷項和進項稅額,他是銷項稅額貸方余額435951.54,進項借方余額427062.08

meizi老師 

2023 07/17 12:22
你好; 意思你現在要把你的? 兩個明細直接平掉哈;? 這樣看你是會繳納增值稅的 ;? 有差額要繳納的; 你實際是沒有需要繳納的金額嗎??

84785008 

2023 07/17 13:19
對,實際上是有留底稅額的

meizi老師 

2023 07/17 13:20
你好; 那你這樣的話;? ?實際有留抵 ; 你是不是進項稅少做帳了 ; 你這樣直接調整 我怕你涉及稅費的處理的;? ?那你先把進項稅和銷項稅都結轉到未交增值稅借貸方去; 然后? 在調整未交增值稅科目??

84785008 

2023 07/17 14:48
都不交稅的,他之前報表都是有留抵稅額

meizi老師 

2023 07/17 14:49
你好;? 先按照我說的去結轉; 到時就調整未交增值稅科目哈? ?

84785008 

2023 07/17 15:57
老師,不明白,那結轉未交增值稅的話,這個月不是要交稅嗎

meizi老師 

2023 07/17 15:59
你好;? ? ? 不會; 借方有余額? 代表留抵的 ; 不是 貸方? 貸方才是表示繳納? ?
