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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們有個(gè)增值稅加計(jì)抵減政策,這個(gè)月的印花稅 抵減了之前沒享受政策的增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?



你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減
2023 07/17 14:28

84784988 

2023 07/17 14:32
計(jì)提和繳納的分錄呢?

宋生老師 

2023 07/17 14:33
你好!計(jì)提什么稅?印花稅嗎?

84784988 

2023 07/17 14:38
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 這個(gè)科目有余額了就 是嗎?

宋生老師 

2023 07/17 14:39
你好!是的,這個(gè)可以有余額

84784988 

2023 07/17 14:41
那印花稅計(jì)提呢? 借:稅金及附加 嗎?

宋生老師 

2023 07/17 14:48
你好1是的,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅

84784988 

2023 07/17 14:53
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 這個(gè)科目怎么理解???

宋生老師 

2023 07/17 14:54
你好!你這個(gè)不是有加計(jì)抵減嗎?

84784988 

2023 07/17 15:39
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 這個(gè)科目系統(tǒng)里邊沒有,是需要自己加嗎?

宋生老師 

2023 07/17 16:36
您好,是的。自己加上去
