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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅納稅申報表的銷項(xiàng)稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個稅額差異的問題呢?



你好,差額計入稅金及附加或者管理費(fèi)用
2023 07/17 17:34

84785024 

2023 07/17 17:35
什么意思不明白啊

家權(quán)老師 

2023 07/17 17:36
就是把這個差額0.02計入稅金及附加或者管理費(fèi)用

84785024 

2023 07/17 17:43
那么我公司進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)150,但是現(xiàn)在申報是發(fā)現(xiàn)增值稅申報表省銷項(xiàng)是150.02元,請問這個具體的明細(xì)分錄該怎么做呢?請麻煩寫出來一下可以嗎?謝謝

家權(quán)老師 

2023 07/17 17:47
借稅金及附加/管理費(fèi)用0.02
貸:銀行存款
少交就是相反的分錄
