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轉稅差分錄借應交稅費—應交增值稅 0.27 貸營業(yè)外收入 0.27怎么理解這個分錄?幫我詳細解釋一下



你好
這個是差額的,一般是開票的時候造成的,然后為了跟申報表保持一致,才做這個分錄的
2023 07/19 06:55

84784986 

2023 07/19 07:20
老師是開票開多了,申報表比實際開票的少(說的是銷項稅額多了,然后銷項—進項會多了,對嗎?)才會有營業(yè)外收入,對嗎?

王超老師 

2023 07/19 07:22
不是的,比如你賣10萬的商品,增值稅是13%,那么你就會發(fā)現有尾差的

84784986 

2023 07/19 08:05
我知道老師是尾查產生的,現在我想問你的是,是不是開票銷項多或者進項少才會產生這種誤差?如果是的話,是銷項—進項=最后應交增值稅額大于申報表額還是小于?

王超老師 

2023 07/19 09:06
是的,你銷項多的話,經常會出現這樣的情況的
