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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我們是餐廳收到客戶充值款比如充值5000送1000及客戶消費(fèi)了3000分別怎么做分錄



借銀行5000
貸其他應(yīng)付款5000
借其他應(yīng)付款3000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
剩下的兩千和贈(zèng)送的消費(fèi)的時(shí)候
借其他應(yīng)付款2000
借銷售費(fèi)用1000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣
2023 07/19 11:09

84784996 

2023 07/19 11:13
消費(fèi)時(shí)沒有開票也是一樣的做法嗎?后面開票又該怎么處理呢

樸老師 

2023 07/19 11:18
同學(xué)你好
開票不開票分錄一樣的
如果后面再開票那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做開票的分錄

84784996 

2023 07/19 11:40
好的,謝謝

樸老師 

2023 07/19 11:45
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
