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問題已解決

購買方收到銷項負數(shù)發(fā)票 怎么做會計分錄

84785012| 提問時間:2023 07/19 15:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,做原來采購時一樣的分路竟然用負數(shù)。
2023 07/19 15:20
玲老師
2023 07/19 15:20
做原來一樣的,分路 金額用負數(shù)。
84785012
2023 07/19 15:24
不是要用進賬稅額轉(zhuǎn)出科目嗎?
84785012
2023 07/19 15:24
這個科目也是紅字嗎?
玲老師
2023 07/19 15:29
是的,直接負數(shù)分錄就可以了,如果已經(jīng)抵扣了進項,就在增值稅表二把進項填寫上轉(zhuǎn)出來。
84785012
2023 07/19 15:32
已經(jīng)抵扣了的
84785012
2023 07/19 15:33
那現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目在科目余額表的貸方 對嗎
玲老師
2023 07/19 15:36
做負數(shù)就可以了,然后增值稅表二填寫進項轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 07/19 15:36
不是一定寫在貸方,咱們借方負數(shù)和貸方不是一個意思嗎?
84785012
2023 07/19 16:02
是的 我明白 錄憑證的時候這個科目也是紅字借方。余額表里顯示在貸方
玲老師
2023 07/19 16:04
錄在借方負數(shù),他就直接沖減了借方正數(shù),然后是科目余額表按照具體余額來體現(xiàn)。
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