當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們有兩個(gè)科目 : 其他應(yīng)收款-A公司,其他應(yīng)付款-A公司。我現(xiàn)在想把其他應(yīng)收余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊?



您好,那你就是這倆科目做一個(gè)相反分錄就可以了,二級(jí)
2023 07/20 09:35

84784988 

2023 07/20 09:36
那如果我想把其他應(yīng)收款余額做成零,那就是:借:其他應(yīng)收款 紅字借方 貸;其他應(yīng)付款 借方嗎? 摘要怎么寫?。?/div>

小鎖老師 

2023 07/20 09:40
嗯對(duì),摘要就寫同一客戶對(duì)賬

84784988 

2023 07/20 09:45
這個(gè)轉(zhuǎn)的話需要紅字嗎?

小鎖老師 

2023 07/20 09:50
不需要的,可以反方向的


相關(guān)問答
查看更多-
公司賬上有個(gè)其他應(yīng)收款-A 6000,有個(gè)其他應(yīng)付款-A 6000,這兩個(gè)應(yīng)該怎么核銷???
83
-
其他應(yīng)付款-A想轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款B,分錄怎么做
97
-
其他應(yīng)付款-A公司-150000,其他應(yīng)收款-A公司 30000,是否可以賬務(wù)處理合在一起變成只有一個(gè)科目有余額?
96
-
其他應(yīng)收款-A公司 借方余額25510000
其他應(yīng)付款-A公司 借方余額2383000
請(qǐng)問這樣怎么對(duì)抵調(diào)整啊,同一家公司
351
-
其他應(yīng)收款-A公司 貸方余額70928064.78
其他應(yīng)付款-A公司 借方余額25115489.08
請(qǐng)問這樣怎么對(duì)抵調(diào)整啊,同一家公司
340