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問題已解決

老師,請教下,賬上之前做的銷項稅金一直沒做轉出分錄,所有現(xiàn)在賬上就累計有進項和銷項余額,要結轉平掉,這要怎么做,用什么分錄

84784970| 提問時間:2023 07/20 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2023 07/20 10:37
84784970
2023 07/20 11:10
那余額就在轉出未繳增值稅了,轉出不是也要轉掉的嗎
鄒老師
2023 07/20 11:11
你好,還需要這樣結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84784970
2023 07/20 11:12
主要是這些稅金已經繳掉了, 沒有未繳了。是前面累計沒有結轉的
鄒老師
2023 07/20 11:13
你好,你所做的繳納增值稅分錄是什么呢??
84784970
2023 07/20 11:14
是繳納的時候做的借:應繳稅費-已繳稅金 貸 銀存 前面沒轉到未繳增值稅
鄒老師
2023 07/20 11:14
你好,你做的繳納分錄是錯誤的 正確的是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款?
84784970
2023 07/20 11:16
我知道,我是按照老的做法做的,所以沒轉到未繳增值稅 那現(xiàn)在按照你的分錄,轉到未繳實際已繳納了啊
84784970
2023 07/20 11:16
不就又產生余額了嗎
鄒老師
2023 07/20 11:17
你好,整個過程是這樣 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 這樣下來,就沒有余額了啊??
84784970
2023 07/20 11:19
我今年是這樣做的,之前的都是做的已繳稅金,所以前面有累計,所以我要把前面的轉掉。現(xiàn)在可以一次把前面的轉掉嗎
鄒老師
2023 07/20 11:19
你好,可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后按我回復的方式處理?
84784970
2023 07/20 11:22
前面很多年都是這么做的,其他人做的,累計的金額,我一筆紅沖掉?
鄒老師
2023 07/20 11:22
你好,是的,是這樣的
84784970
2023 07/20 16:32
我這筆航天稅控盤服務費是這樣做的賬,現(xiàn)在就借方余額有一筆進項 應該怎么轉掉?
鄒老師
2023 07/20 16:33
你好,減免的增值稅,這樣做結轉分錄 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)
84784970
2023 07/20 16:38
上午說的以前年度累計的稅金 進項 銷項 已繳稅金 我直接負數(shù)對沖了,不平的找不到原因的做了營業(yè)外收支,沒問題吧。因為我對了我自己做的進項銷項稅金沒問題的,很多年前的,我也查不出來了 只能用營業(yè)外收支替代了
鄒老師
2023 07/20 16:39
你好,增值稅的結轉,不能直接計入?營業(yè)外收支。
84784970
2023 07/20 16:40
時間太長了,幾年了,有2千元左右,沒辦法查證了
鄒老師
2023 07/20 16:41
你好,可以用申報表(進項,銷項)和賬面(進項,銷項)處理情況比較,就可以查出原因的?
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