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實(shí)務(wù)
問題已解決
房租發(fā)票沒有拿到。付款做成了借:其他應(yīng)付款 6萬 貸:銀行存款 6萬。這個以后拿到發(fā)票怎么做賬呢?按月分?jǐn)偟脑?。這個分錄怎么做啊



你好!其實(shí)是不是拿到發(fā)票都是一樣,每個月借管理費(fèi)用-房租 貸其他應(yīng)付款
2023 07/20 16:54

84784949 

2023 07/20 16:59
那拿到發(fā)票。我怎么入賬呢。不是還有進(jìn)賬稅的嗎?

宋生老師 

2023 07/20 17:00
你好!比如借長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
然后每個月攤銷,借管理費(fèi)用-房租 貸累計攤銷

84784949 

2023 07/20 17:01
一般情況是拿到發(fā)票。借:其他應(yīng)付款 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款吧?那拿到發(fā)票之后,這個怎么做賬,能平呢

宋生老師 

2023 07/20 17:03
你好!你可以借管理費(fèi)用-租金 貸其他應(yīng)付款

84784949 

2023 07/20 17:18
我是先付款。借:其他應(yīng)付款6萬。貸銀行存款6萬。按半年計提攤銷的時。每月借管理費(fèi)用1萬 貸其他應(yīng)付款1萬。。那要是第6個月票才過來。之前6個月不是都攤完了嗎?這個時候拿到票,還要做。借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款嗎?總感覺這樣不是重復(fù)了嗎

宋生老師 

2023 07/20 17:19
你好!不用。你最后拿到票,只需要借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用就好了
