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    問題已解決

    老師調(diào)整合同負債增值稅,借方是合同負債增值稅,貸方是應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額是什么意思這個分錄

    84784997| 提問時間:2023 07/21 10:19
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    玲老師
    金牌答疑老師
    職稱:會計師
    好,稍等,我看一下回復(fù),您稍等。
    2023 07/21 10:24
    玲老師
    2023 07/21 10:27
    你好? 待轉(zhuǎn)銷項稅額通常通過“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”科目進行核算。該科目貸方登記應(yīng)交的銷項稅額,借方登記已交的銷項稅額和轉(zhuǎn)出的待轉(zhuǎn)銷項稅額。 期末貸方余額表示尚未確認銷售收入的銷售額對應(yīng)的銷項稅額。? 要對一下你們是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?? 是不是有預(yù)收 款的情況?
    84784997
    2023 07/21 10:32
    對我們單位都是預(yù)收客戶的賬款
    84784997
    2023 07/21 10:33
    老師銷項稅額不是通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎
    玲老師
    2023 07/21 10:34
    實際銷售的時候還是用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。就是咱真正確認收入的時候。
    84784997
    2023 07/21 10:40
    那老師現(xiàn)在我們有貸方這個數(shù)是因為我們以后需要確認收入這部分稅唄,為什么要提前確認 那合同負債增值稅怎么在借方不是減少了嗎稅
    84784997
    2023 07/21 10:42
    稅56221.03,是說明還有624678.11的預(yù)收款沒有計稅嗎老師
    玲老師
    2023 07/21 10:46
    這個需要看您具體業(yè)務(wù)的單純這樣說分析不了。
    84784997
    2023 07/21 11:09
    我們就是預(yù)收了客戶的2年的暖氣費
    84784997
    2023 07/21 11:09
    他每個月會確認一部分收入
    玲老師
    2023 07/21 11:32
    比如預(yù)收 款? 100 借:庫存現(xiàn)金 100 貸:合同負債 ? ?應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額? 這樣寫分錄?
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