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問題已解決

這個怎么調(diào)賬啊!老師,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),怎么辦?資產(chǎn)總計是負(fù)數(shù)也不對啊?這咋調(diào)整?

84784981| 提問時間:2023 07/21 14:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,應(yīng)收賬款按照應(yīng)收賬款科目的明細(xì)賬的借方,加上預(yù)收賬款明細(xì)賬,借方數(shù)據(jù)填寫。 應(yīng)付賬款是按照應(yīng)付明細(xì)賬的貸方科目和預(yù)付賬款的貸方科目合計填寫。
2023 07/21 14:18
玲老師
2023 07/21 14:18
這個正常賬務(wù)處理沒有錯誤就直接按這個填寫報表就行了,賬是不需要調(diào)整的。
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