問題已解決
老師你好我們是一個差額計稅的公司,開具發(fā)票后我們的收入應(yīng)該怎么確認,我們應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄



借:銀行存款50256.50
貸:主營業(yè)務(wù)收入50184.71
? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅71.79
2023 07/21 15:22

84784965 

2023 07/21 15:26
老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84784965 

2023 07/21 15:27
繳納企業(yè)所得稅的時候怎么算

家權(quán)老師 

2023 07/21 15:28
就是你差額扣除那個就是你的成本

84784965 

2023 07/21 15:29
增值稅稅表上報的是1435.8,和這個對不起來啊

84784965 

2023 07/21 15:30
報稅的時候增值稅表和企業(yè)所得稅稅對不起來,稅務(wù)不會預警嗎

家權(quán)老師 

2023 07/21 15:33
增值稅申報時有差額表給你填的哈
