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問(wèn)題已解決

老師,公司的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),賬面也是虧損幾十萬(wàn),還交了30萬(wàn)的增值稅,這種情況怎么解釋?。?/p>

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/21 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
增值稅是按月交的, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
2023 07/21 17:22
84784950
2023 07/21 17:29
老師,進(jìn)項(xiàng)這么多,不應(yīng)該交這么多增值稅啊,交了30萬(wàn)增值稅,增值部分也應(yīng)該有23萬(wàn)呢,可是利潤(rùn)是虧損的,并且成本只有貨物成本,費(fèi)用極小。
84784950
2023 07/21 17:29
增值收入230萬(wàn)
家權(quán)老師
2023 07/21 17:34
跟你的利潤(rùn)無(wú)關(guān)哈,只跟當(dāng)月產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅差直接相關(guān)
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