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問題已解決

本來我們公司要付一筆服務(wù)費(fèi)一萬五給別的公司,但是因?yàn)閷Ψ教峁┑姆?wù)沒有達(dá)到我們的要求,我們給扣了兩百,這個(gè)扣的錢怎么做賬啊?

84784972| 提問時(shí)間:2023 07/23 10:40
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對方開票的金額是多少?
2023 07/23 10:41
84784972
2023 07/23 10:52
扣款后的金額,我們這邊她們服務(wù)費(fèi)是計(jì)入成本的
微微老師
2023 07/23 10:53
您好,那直接按照扣款后的金額入成本即可。
84784972
2023 07/23 11:12
我可以借? 主營業(yè)務(wù)成本 主要成本14600? ?主營業(yè)務(wù)成本? 罰金成本? 200? ? 貸? 銀行存款14800嗎?
微微老師
2023 07/23 11:13
您好,這個(gè)沒必要的呢。
84784972
2023 07/23 11:15
那應(yīng)該怎么做呢?
微微老師
2023 07/23 11:22
借? 主營業(yè)務(wù)成本? ? 貸? 銀行存款
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