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問題已解決

小企業(yè)會計準則,暫估入賬的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),后期需要調(diào)整嗎?

84785028| 提問時間:2023 07/24 11:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,如果暫估沒有差額,后期不用調(diào)整
2023 07/24 11:54
84785028
2023 07/24 11:55
有差額,怎么處理?
家權(quán)老師
2023 07/24 11:56
有差額就調(diào)增或者調(diào)減記入固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn)的金額
84785028
2023 07/24 11:56
之前折舊的、攤銷的,怎么處理?
家權(quán)老師
2023 07/24 11:59
涉及金額小就不管了,金額大就做以前年度損益調(diào)整
84785028
2023 07/24 14:01
小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
2023 07/24 14:05
那就直接加入利潤分配-未分配利潤
84785028
2023 07/24 14:19
能寫一下分錄嗎? 暫估入賬: 借:無形資產(chǎn) 3000萬 貸:銀行存款 2000萬 應(yīng)付賬款 1000萬(土地款、契稅、耕地占用稅)
84785028
2023 07/24 14:19
如果當年收到發(fā)票,3500萬,怎么處理?
家權(quán)老師
2023 07/24 14:21
借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款500 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷
84785028
2023 07/24 14:25
借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷 這是什么意思?
84785028
2023 07/24 14:27
攤銷的差額嗎?這個分錄,是年度匯算清繳之前收到發(fā)票的情形?
家權(quán)老師
2023 07/24 14:31
是的,就是按500補攤銷差額
84785028
2023 07/24 14:34
如果是12月以前收到發(fā)票?攤銷分錄怎么寫?
84785028
2023 07/24 14:35
攤銷差額部分 借:××費用 貸:累計攤銷
家權(quán)老師
2023 07/24 14:39
是的,就是那樣寫的哈
84785028
2023 07/24 14:40
如果第二年,匯算清繳期間仍沒有收到發(fā)票。需要納稅調(diào)增嗎?
家權(quán)老師
2023 07/24 14:45
是的,就是你說的那樣處理
84785028
2023 07/24 14:56
1、也就是說,沒有發(fā)票,稅法不讓攤銷計入費用? 2、2年后收到發(fā)票,怎么入賬?
家權(quán)老師
2023 07/24 14:58
都是一樣的做法,你要抵扣增值稅,就按不含增值稅計入無形資產(chǎn)攤銷
84785028
2023 07/24 15:01
2年后,先寫出正確的分錄: 借:無形資產(chǎn)500 貸:應(yīng)付賬款 500 攤銷需要調(diào)整嗎?報稅時需要納稅調(diào)減嗎?
84785028
2023 07/24 15:02
第一年納稅調(diào)增過,第二年分錄怎么寫?
家權(quán)老師
2023 07/24 15:07
沒有取得發(fā)票,每年的攤銷都要做納稅調(diào)整
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