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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,如果是生產(chǎn)電費(fèi)發(fā)票還沒有收到,本月需要計(jì)提電費(fèi),分錄要怎么做呢,收到費(fèi)用后如果沖正入賬呢



您好,借成本費(fèi)用類科目,貸應(yīng)付賬款等。
2023 07/24 16:13

玲老師 

2023 07/24 16:13
收到發(fā)票做相反分錄,再做一個(gè)這個(gè)分錄。

84785034 

2023 07/24 16:13
不能其他應(yīng)付款嗎

玲老師 

2023 07/24 16:18
采購商品和服務(wù)沒有付款,用應(yīng)付賬款。
