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問(wèn)題已解決

老師您好,6月收了一筆100萬(wàn)的發(fā)票,交了增值稅和企業(yè)所得稅,但7月說(shuō)要把100萬(wàn)退了,我這邊怎么處理啊

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/25 09:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您是開票方,然后現(xiàn)在要退貨是吧,那您就是開紅字發(fā)票紅沖收入和成本。
2023 07/25 09:40
84784956
2023 07/25 09:43
那交的稅怎么處理呢老師
玲老師
2023 07/25 09:48
你好,交的稅后面再開發(fā)票就可以抵扣了。
84784956
2023 07/25 09:50
我不是太明白哈,您指的是后面在開發(fā)票是開的紅字發(fā)票嗎???
玲老師
2023 07/25 09:56
就是可以抵扣以后的稅款。
玲老師
2023 07/25 09:56
以后再有收入的時(shí)候,稅款就可以用這個(gè)來(lái)抵了。
84784956
2023 07/25 09:57
哦哦是這樣,那以后沒(méi)有這么多的收入了呢??
玲老師
2023 07/25 09:58
你好,那您可以申請(qǐng)退稅的。
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