問題已解決
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅



借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/25 15:01

84784959 

2023 07/25 15:03
那我第二個分錄做的不對?

84784959 

2023 07/25 15:03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額?

文文老師 

2023 07/25 15:08
嗯。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額
