問題已解決
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅



借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:管理費用—招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 07/25 15:01

84784959 

2023 07/25 15:03
那我第二個分錄做的不對?

84784959 

2023 07/25 15:03
進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額?

文文老師 

2023 07/25 15:08
嗯。進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額
