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問題已解決
老師,增值稅加計(jì)抵減在增值稅報(bào)表報(bào)了,年度匯算清繳也需要填寫嗎?



你好,年度匯算請(qǐng)繳,不需要單獨(dú)填寫的。營業(yè)外收入在主表營業(yè)外收入里面填寫
2023 07/25 16:42

84784977 

2023 07/25 16:53
老師,是不是要在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(A類)的營業(yè)外收入欄填寫?

郭老師 

2023 07/25 16:55
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784977 

2023 07/25 16:57
我今年才提交的增值稅加計(jì)抵減,去年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表也要填嗎?

84784977 

2023 07/25 16:58
去年沒有提交過增值稅加計(jì)抵減

郭老師 

2023 07/25 17:04
你好,你去年符合要求的。

84784977 

2023 07/25 17:12
就填這里就行了?,其他的地方需要填寫嗎?

郭老師 

2023 07/25 17:13
其他的不需要填寫的

84784977 

2023 07/25 17:16
謝謝老師

郭老師 

2023 07/25 17:16
不用客氣,工作愉快。

84784977 

2023 07/25 17:26
老師,快遞物流行業(yè)去年的加計(jì)抵減是多少?10%嗎還是15%? 今年又是多少呢?

郭老師 

2023 07/25 17:27
你好去年是10%,今年是5%。
