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問題已解決

補交去年的增值稅 怎么寫分錄?

84784972| 提問時間:2023 07/26 15:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 是因為什么原因補交了
2023 07/26 15:36
84784972
2023 07/26 15:40
更改了去年的申報表,申報了未開具發(fā)票收入。今年就補繳了增值稅
劉艷紅老師
2023 07/26 15:46
借:以前年度損益調整, 貸:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整。 實際繳納時, 借:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整, 貸:銀行存款。
84784972
2023 07/26 15:50
2021.12要不要補寫未開票收入的分錄了?
劉艷紅老師
2023 07/26 15:53
要寫的話是通過以前年度損益調整
84784972
2023 07/26 15:53
2021年12月的申報表更正了,那 這個未開票收入分錄是在什么時候來寫?
劉艷紅老師
2023 07/26 15:55
可以現在寫,通過以前年度損益調整
84784972
2023 07/26 16:02
怎么通過以前年度損益調整寫未開票收入的分錄?
劉艷紅老師
2023 07/26 16:10
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整
84784972
2023 07/26 16:19
不能寫 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅銷項稅
劉艷紅老師
2023 07/26 16:24
那你今年的收入會增加哦
84784972
2023 07/26 16:31
那我這樣通過了以前年度損益調整 主營業(yè)務收入就不用增加了嗎?我沒有以前年度損益調整科目可以用利潤分配-未分配利潤代替嗎
劉艷紅老師
2023 07/26 17:14
可以用利潤分配-未分配的,這個調的是以前的利潤
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