問題已解決
你好!請問發(fā)票退給供應商了,但是我們又認證抵扣了,過了幾個月,現在怎么處理



借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
2023 07/26 17:42

84784978 

2023 07/26 17:43
是不是還要在稅務系統(tǒng)上操作啊

家權老師 

2023 07/26 17:44
在申報增值稅的時候在附表2填進項稅轉出

84784978 

2023 07/26 17:45
哦哦,要不要交罰款

家權老師 

2023 07/26 17:46
沒有抵扣不會被罰款的,或者撤銷勾選就是了

84784978 

2023 07/26 19:04
就是抵扣認證了

家權老師 

2023 07/26 20:04
那就只有進項轉出了

84784978 

2023 07/26 20:09
要開紅字信息表是嗎?稅局那邊不會罰款吧?

家權老師 

2023 07/26 20:15
現在需要按流程開紅字發(fā)票,把原來的發(fā)票重新收回

84784978 

2023 07/26 20:24
如果對方作廢了呢

家權老師 

2023 07/26 20:56
已經作廢了你沒法勾選的。趕緊聯(lián)系對方會計
