問題已解決
公司合并前有一筆應收賬款是老板個人的,但合并后又沒有掛賬體現(xiàn)是要付給老板個人的,收到款項后出納把這筆款付給老板個人了,請問分錄要怎么做



您好,借 銀行存款? 貸 其他應付款,這樣的
2023 07/29 11:49

84785008 

2023 07/29 12:03
先收到客戶的款,再之后轉給老板的,合并后賬上沒有體現(xiàn)這筆款是要付給老板個人的

小鎖老師 

2023 07/29 12:07
那不是相當于你從客戶的應收賬款收到了嗎?

84785008 

2023 07/29 12:09
是收從客戶那收到了,但也是公司的應收款到帳的啊,沒有帳體現(xiàn)收到的這筆是要還給老板的

小鎖老師 

2023 07/29 12:10
那你等于說就是 借 銀行存款? 貸 應收賬款了

84785008 

2023 07/29 12:10
是的,還老板的這筆要如何處理

小鎖老師 

2023 07/29 13:51
關鍵是你之前沒有掛賬這個老板的對吧?

小鎖老師 

2023 07/29 13:51
而且你這個對攻是屬于直接支付了

84785008 

2023 07/29 13:54
是的,合并后沒有掛帳要付給老板個人的,所以我就直接當費用了,借:管理費用 其他,貸:銀行存款,還是直接走借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

小鎖老師 

2023 07/29 13:58
最好是走管理費用的
