問題已解決
老師 我手里很多進項專票稅額 但是沒有銷項稅額需要抵扣 那每月報這個增值稅的話是0申報嗎?有銷項稅了做認證讓抵扣的稅額比如認證了200 那在這個增值稅進項稅填200是這樣嗎?還是這月收到多少進項專票稅額不管有沒有銷項稅額,不管有沒有去做認證抵扣都要去全部填一下這月收到了多少進項專票稅額呢?



您好!
如果您有很多的進項票,可以選擇先不勾選抵扣,等到需要的時候再去勾選即可
如果您認證了200? 那就填200就行,沒有認證的可以不去填寫
2023 07/30 01:30

84784971 

2023 07/30 01:31
那就好??!怎么稅務(wù)局的老師說收到多少填多少呢?好奇怪??!

楊家續(xù)老師 

2023 07/30 01:33
您好!
他可能是默認您當(dāng)月全部勾選了吧,目前是不勾選的話是可以不然填列的

84784971 

2023 07/30 11:57
那就好!反正老師教的是用的時候在勾選,那填增值稅進項稅額不就是用了勾選了多少填多少嗎?

楊家續(xù)老師 

2023 07/30 20:06
您好!
是的,勾選了多少填列多少即可
