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問題已解決

公司不做了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還有剩余的沒有攤銷,現(xiàn)在需要全部做費(fèi)用,分錄應(yīng)該怎么做

84785032| 提問時(shí)間:2023 07/31 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;一次性分?jǐn)?; 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
2023 07/31 10:33
84785032
2023 07/31 10:33
固定資產(chǎn)有一部分沒有折舊完,也做費(fèi)用,怎么做分錄
meizi老師
2023 07/31 10:38
你好;? ?你固定資產(chǎn)去 變賣或者報(bào)廢處理哈 ;? 不是計(jì)入費(fèi)用的?
84785032
2023 07/31 10:39
我們經(jīng)理說(shuō)轉(zhuǎn)費(fèi)用,我舉例子說(shuō)一下,我們一臺(tái)車固定資產(chǎn)剩余凈值60000,賣給股東48000,剩余12000,這些完整分錄怎么做,
meizi老師
2023 07/31 10:43
你好; 可以的; 比如借固定資產(chǎn)清理;? 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ; 借? 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 ;? ?結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益去?
84785032
2023 07/31 17:25
但是做了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),那貸方下賬就沒有48000了,也就是最后資產(chǎn)清理最后會(huì)有借方余額,怎么辦
meizi老師
2023 07/31 17:34
你好;? ? ?資產(chǎn)處置損益科目是損益科目; 月末要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去的??
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