問題已解決
老師,請問一下,我們公司7月出售固定資產(chǎn)己開票,但是對方還沒有給我們付款,我賬務(wù)處理是不是要掛在應(yīng)收賬款?



對的,是的,是這么做的
2023 07/31 13:37

84785034 

2023 07/31 13:54
分錄是不是這做?借:應(yīng)收賬款-XX個人 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)

郭老師 

2023 07/31 13:55
對的,是的,是這么做的。
