問題已解決
老師,這個月開具的去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬?



同學(xué)你好
還開藍(lán)字發(fā)票嗎
2023 07/31 15:49

84785015 

2023 07/31 15:51
暫時不開藍(lán)字,只是開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉去年開具的發(fā)票的,怎么做分錄呢?

樸老師 

2023 07/31 16:00
那這個是跨年了
得做跨年的分錄
用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配來調(diào)整

84785015 

2023 07/31 16:01
怎么做分錄呢?

樸老師 

2023 07/31 16:03
去年的分錄是咋做的

84785015 

2023 07/31 16:09
借:應(yīng)收賬款,貸:主營務(wù)業(yè)收入,應(yīng)交稅費-增值稅銷項

樸老師 

2023 07/31 16:10
借以前年度損益調(diào)整
借銷項稅
貸應(yīng)收賬款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

84785015 

2023 07/31 16:17
老師,這個只能用這個分錄哦,不能用紅字分錄沖銷了,對嗎?不是很懂

樸老師 

2023 07/31 16:22
同學(xué)你好
對的
如果你開了紅字發(fā)票再開藍(lán)字發(fā)票就用紅字沖銷然后再做藍(lán)字分錄

84785015 

2023 07/31 16:32
這次是沖紅,但是藍(lán)字發(fā)票不知道什么時候開的。如果做了以前年度損益調(diào)整的分錄,到時要開藍(lán)字發(fā)票,是不是正常做會計分錄就可以了?

樸老師 

2023 07/31 16:35
不是的
你還得做跨年調(diào)整的分錄
借應(yīng)收
貸以前年度損益調(diào)整
貸銷項
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
這樣
