問題已解決
購買方已抵扣增值稅發(fā)票,稅款已經(jīng)交了,才發(fā)現(xiàn)銷售方在沒有告知的情況下,次月把發(fā)票紅沖了,這樣該如何處理?



同學(xué),你好
和對方聯(lián)系,要求對方重開
2023 08/02 15:17

84784962 

2023 08/02 15:18
也就申報(bào)月把票開過來了,也就是說紅沖和重開是一個(gè)月

小菲老師 

2023 08/02 15:19
同學(xué),你好
那這個(gè)沒關(guān)系

84784962 

2023 08/02 15:20
查詢勾選統(tǒng)計(jì)表中,已顯示發(fā)票被紅沖,確實(shí)勾選繳稅已經(jīng)做了

84784962 

2023 08/02 15:20
用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?新開來的發(fā)票怎么入賬和抵扣

小菲老師 

2023 08/02 15:21
同學(xué),你好
你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后用新發(fā)票重新做賬

84784962 

2023 08/02 15:24
把新發(fā)票勾選抵扣嗎?對方?jīng)]給我寄紅字發(fā)票,轉(zhuǎn)出拿啥做依據(jù)

小菲老師 

2023 08/02 15:26
同學(xué),你好
讓對方給你寄紅字發(fā)票

84784962 

2023 08/02 15:48
重開的發(fā)票正常做賬和勾選抵扣嗎?

小菲老師 

2023 08/02 15:48
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784962 

2023 08/02 15:50
申報(bào)時(shí)在增值稅表二中轉(zhuǎn)出對吧

小菲老師 

2023 08/02 15:51
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是的
