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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,一般納稅人收到福利費(fèi)發(fā)票,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?



你好,借管理費(fèi)用等福利費(fèi)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 08/04 08:59

84784981 

2023 08/04 09:00
應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)一下?

玲老師 

2023 08/04 09:01
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

84784981 

2023 08/04 09:01
能不能寫一下完整的會(huì)計(jì)分錄?

玲老師 

2023 08/04 09:09
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。

玲老師 

2023 08/04 09:09
這兩個(gè)分?jǐn)?shù)加一起就是完整的了。

84784981 

2023 08/04 09:12
一開(kāi)始做的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款是吧?然后再加老師的兩筆就是完整的是吧?

玲老師 

2023 08/04 09:16
貸方是應(yīng)付職工薪酬,然后后面加上我的分錄。
