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問題已解決

本月應繳增值稅銷項2381.95元,其中1147.04不能抵扣的,進項2042.74元,怎么做賬務處理和會計分錄呀?

84785046| 提問時間:2023 08/04 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是因為福利費還是招待費,什么性質(zhì)的嗎?借管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出1147.04
2023 08/04 15:04
84785046
2023 08/04 15:07
營業(yè)收入銷項老師
84785046
2023 08/04 15:09
這樣看得懂嗎
郭老師
2023 08/04 15:10
你好,小項稅額它是減一計稅的還是怎么了?
郭老師
2023 08/04 15:10
銷售出去的,你開的是簡易計稅嗎?
郭老師
2023 08/04 15:10
一般計稅普通發(fā)票,你有進項可以抵扣。
84785046
2023 08/04 15:57
是簡易 的老師
郭老師
2023 08/04 15:58
你好,你確認收入的時候,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費簡易計稅, 繳納的時候,借應交稅費簡易計稅,貸銀行存款,單獨做。
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