問題已解決
老師,買的團(tuán)體意外險怎么做分錄



借管理費用福利費
制造費用等福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸銀行存款
2023 08/04 20:00

84785041 

2023 08/04 20:02
老師,是不是一定要過度應(yīng)付職工薪酬福利費 這個科目

郭老師 

2023 08/04 20:05
你好是的,是這么做的。

84785041 

2023 08/04 20:08
老師,這張發(fā)票抵扣了,我聽說福利費不能抵扣是么,我現(xiàn)在懵了,不知道怎么處理

郭老師 

2023 08/04 20:27
帳上做福利費
匯算清繳調(diào)增
增值稅抵扣不了

84785041 

2023 08/04 21:15
管理費用福利費1132.08
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額67.92
貸應(yīng)付職工薪酬福利費1200
借應(yīng)付職工薪酬福利費1200
貸銀行存款1200

郭老師 

2023 08/04 21:17
借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出67.92

84785041 

2023 08/04 21:46
老師,
是這樣做么

84785041 

2023 08/04 21:49
老師,可以跟我講解一下這些么,沒有理解透

郭老師 

2023 08/04 21:59
福利費的是這么做的,但是他進(jìn)項不允許抵扣,你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785041 

2023 08/04 22:22
先做哪筆分錄,后做哪筆分錄,不是很懂

郭老師 

2023 08/04 22:51
現(xiàn)在做你寫的
然后做我寫的
你寫的第一個是計提的
第二個是支付
,我寫的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785041 

2023 08/04 23:42
好的,第一個是計提的
第二個是支付
然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你的分錄是借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出67.92
老師, 就是把稅額也轉(zhuǎn)到管理費用是么

郭老師 

2023 08/05 07:10
是的
因為這個增值稅不能抵扣

84785041 

2023 08/05 10:09
管理費用福利費1132.08
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額67.92
貸應(yīng)付職工薪酬福利費1200
借應(yīng)付職工薪酬福利費1200
貸銀行存款1200
借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出67.92
老師,這里的進(jìn)項稅剛開始是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額67.92,那做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出后借管理費用福利費
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出67.92 ,我想問一下,老師,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額還有余額么,我還以為會有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出之間的分錄,我不理解應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)出稅額,就用上了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,他們兩個有什么關(guān)聯(lián)么

郭老師 

2023 08/05 10:14
你的進(jìn)項銷項平時結(jié)轉(zhuǎn)嗎?你銷項減去進(jìn)項加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就是你這個月需要繳納的增值稅。
