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問題已解決

老師你好,我做內(nèi)賬,電費(fèi)是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費(fèi)用—電費(fèi),貸:銀行存款。并且制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費(fèi)用:負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi):待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?

84784966| 提問時間:2023 08/06 16:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:制造費(fèi)用 負(fù)數(shù), 借 :應(yīng)交稅費(fèi):待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023 08/06 16:44
84784966
2023 08/06 16:47
老師還有一個問題就是,我們生產(chǎn)電熱毯嘛,然后需要包裝,我把包裝這一部分,不能是原材料嗎?
家權(quán)老師
2023 08/06 16:48
可以使用原材料-包裝材料
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