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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我今年發(fā)現(xiàn)去年的有一筆費(fèi)用,收到是普票,付款金額比發(fā)票金額小,但是發(fā)票已經(jīng)入賬了,我該怎么調(diào),分錄是什么



您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023 08/07 19:14

84785008 

2023 08/07 19:16
我們發(fā)票開了31377,付款3萬,我們做的是借管理費(fèi)用31377,貸銀行存款3萬,所以現(xiàn)在貸方余額一直掛著1377

84785008 

2023 08/07 19:18
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接沖減費(fèi)用可以嗎老師,具體的分錄是什么,這是去年入賬的有沒有影響

易 老師 

2023 08/07 19:18
您是使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?

84785008 

2023 08/07 19:20
小企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785008 

2023 08/07 19:25
老師麻煩解答一下

易 老師 

2023 08/07 19:25
借:其他應(yīng)收款貸::利潤分配-未分配利潤

84785008 

2023 08/07 19:31
沖減去年的費(fèi)用也是計(jì)入利潤分配嗎

易 老師 

2023 08/07 19:32
學(xué)員您好,是的,對的

84785008 

2023 08/07 19:37
原理是什么老師

易 老師 

2023 08/07 19:54
涉及到去年的損益,企業(yè)準(zhǔn)則是調(diào)整以前年度損益,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整就只能調(diào)整未分配利潤

84785008 

2023 08/07 20:01
還有個(gè)問題老師,我上個(gè)月其他應(yīng)付社保掛了個(gè)余額,應(yīng)該是多計(jì)提了,我該怎么沖回

易 老師 

2023 08/07 20:15
下個(gè)月少計(jì)提這個(gè)差額就可以

84785008 

2023 08/07 20:19
我把這個(gè)月我把這個(gè)差額先沖掉可以嗎,意思是不是工資多計(jì)提了

易 老師 

2023 08/07 21:06
你說的這種也可以的。
