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問題已解決

提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應交稅費-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應該怎么做

84784991| 提問時間:2018 01/11 10:08
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,稅控盤維護費抵減,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對的。應該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018 01/11 10:11
84784991
2018 01/11 10:15
老師您好,銷項減去進項之后余額小于280,這時怎么稅控盤費用抵減增值稅分錄
王雁鳴老師
2018 01/11 10:18
您好,按抵減金額,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅。
84784991
2018 01/11 10:24
老師您好,明白了,1,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。,2. 借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅。3. 應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸 營業(yè)外收入-稅費減免 ,這個事項需要這三個分錄,這三個分錄是分開寫嗎,可以寫在一個憑證上嗎,謝謝
84784991
2018 01/11 10:47
老師,上面寫的有點亂,如果未交增值稅小于稅費盤費用時,分錄是 借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-稅費減免,然后應交稅費-應交增值稅-稅費減免 貸 營業(yè)外收入-稅費減免(或管理費用)這樣對了嗎
王雁鳴老師
2018 01/11 10:49
您好,不需要做第3步的,購入時,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
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