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我公司7月份收到了半年的倉儲專票,但是7月份沒打款,而且7月份要抵扣這個進項稅。這個怎么做賬呢



你好,借:管理費用/制造費用-租金
借:進項稅
貸:應付賬款
2023 08/08 10:55

84784970 

2023 08/08 10:57
這個不用攤銷嗎? 20多萬呢

微微老師 

2023 08/08 11:07
您好。如果攤銷
借:預付賬款
借:進項稅
貸:應付賬款
攤銷
借:管理費用/制造費用-租金
貸:預付賬款

我公司7月份收到了半年的倉儲專票,但是7月份沒打款,而且7月份要抵扣這個進項稅。這個怎么做賬呢
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