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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個(gè)發(fā)票不是要開給我們公司的,對(duì)方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請(qǐng),我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢



同學(xué)你好
那你紅沖了就可以
2023 08/08 12:56

84785016 

2023 08/08 12:57
是做相反分錄嗎

84785016 

2023 08/08 12:57
還是直接做負(fù)數(shù)

84785016 

2023 08/08 12:59
還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

樸老師 

2023 08/08 13:00
同學(xué)你好
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785016 

2023 08/08 13:09
不太明白,我要怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你看看我紅沖發(fā)票后的分錄這么做對(duì)嗎,我不知道怎么在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

樸老師 

2023 08/08 13:52
同學(xué)你好
借費(fèi)用科目負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這樣

84785016 

2023 08/08 13:55
不是應(yīng)該像我圖上那樣做分錄嗎?做負(fù)數(shù)?

樸老師 

2023 08/08 13:56
不是的
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不做負(fù)數(shù)
是貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
