問題已解決
老師你好,6月已結(jié)賬已申報報表,記賬錯誤現(xiàn)要在7月更正,做負(fù)數(shù)沖銷嗎,還是怎么做



學(xué)員您好,是的,對的同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023 08/08 16:08

84784979 

2023 08/08 16:10
然后在做正確的分錄是嗎,不會對之前的賬務(wù)有影響吧

84784979 

2023 08/08 16:13
專票不抵扣勾選,稅額直接計入成本可以吧

易 老師 

2023 08/08 16:16
學(xué)員您好,1是的,對的2這種情況是可以的
