問題已解決
去年10月買了1批貨給商貿(mào)企業(yè),貨款是今年5月收到,5月開票確認收入,繳納增值稅。這樣正確嗎?



可以的,沒問題的,把稅交了就是了哈
2023 08/08 22:39

84784974 

2023 08/08 22:50
現(xiàn)在稅局說要確認到去年,如果我們按上述確認到今年的話有什么依據(jù)?

家權(quán)老師 

2023 08/08 22:51
稅局怎么知道你是去年發(fā)的貨?

84784974 

2023 08/08 22:52
問了下游企業(yè)

家權(quán)老師 

2023 08/08 22:55
你們可以說是當時沒有收到對方的確認單據(jù),

84784974 

2023 08/08 22:57
確認單據(jù)有哪些呢

家權(quán)老師 

2023 08/08 22:58
就是雙方對賬的依據(jù)哈

84784974 

2023 08/08 23:04
企業(yè)所得稅跟增值稅都可以按收款來確認嗎

84784974 

2023 08/08 23:05
因為現(xiàn)在就說下游的話也在當時買出了,所以要我們也當時確認收入繳納稅費

家權(quán)老師 

2023 08/08 23:06
你可以說,對方?jīng)]確認,存在退貨的風險,可以按照結(jié)算單開票然后確認收入

84784974 

2023 08/08 23:13
正常稅法的話,增值稅,跟企業(yè)所得稅是按什么時點確認收入的呢?

家權(quán)老師 

2023 08/08 23:22
一般就是送貨出去,最遲3個月結(jié)算一次。在對方開結(jié)算單的時候這邊開票確認收入,交增值稅,因為是賒銷。如果是現(xiàn)金銷售,發(fā)貨就得確認收入。你們這個就是賒銷

84784974 

2023 08/09 08:16
賒銷所得稅按稅法的是按權(quán)屬轉(zhuǎn)移來算的嗎?現(xiàn)在就是說貨物在去年權(quán)屬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了

家權(quán)老師 

2023 08/09 08:22
賒銷是按約定的收款日期,確認增值稅的哈。

84784974 

2023 08/09 08:33
賒銷所得稅也是按合同來確認收入嗎?還是按權(quán)屬轉(zhuǎn)移時點

家權(quán)老師 

2023 08/09 08:40
按合同約定的收款時間確認
