問題已解決
劃線部分老師能幫忙解釋下么,為啥要這么計算



您好
遞延所得稅負債年末50 年初40 本年增加50-40=10
遞延所得稅負債是應納稅暫時性差異發(fā)生額*企業(yè)所得稅稅率
10/25%是計算本期應納稅暫時性差異發(fā)生額
2023 08/09 10:25

84784954 

2023 08/09 10:39
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2023 08/09 10:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

劃線部分老師能幫忙解釋下么,為啥要這么計算
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容