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問題已解決

劃線部分老師能幫忙解釋下么,為啥要這么計算

84784954| 提問時間:2023 08/09 10:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 遞延所得稅負債年末50 年初40 本年增加50-40=10 遞延所得稅負債是應納稅暫時性差異發(fā)生額*企業(yè)所得稅稅率 10/25%是計算本期應納稅暫時性差異發(fā)生額
2023 08/09 10:25
84784954
2023 08/09 10:39
好的,謝謝老師
bamboo老師
2023 08/09 10:53
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